2月28日至3月1日,集團公司分別在所屬環(huán)投集團、碧水集團、市政集團組織召開審計工作進點會,正式拉開了集團2023年度審計工作序幕。本次審計進點會是落實集團公司黨委工作部署,按照《審計法》審計程序和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》,派出審計組對所屬公司主要負責(zé)人開展經(jīng)濟責(zé)任審計和合規(guī)性專項審計相關(guān)工作。集團公司審計法務(wù)部負責(zé)人、各被審計單位分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)財務(wù)審計職能部門負責(zé)人,參與審計會計師事務(wù)所人員及集團公司審計法務(wù)部全體成員參加了進點會。
進點會上,集團公司審計法務(wù)部宣讀了《審計通知書》、詳細講解了審計實施方案,明確了審計工作范圍、審計重點內(nèi)容及審計工作紀(jì)律,參與審計工作的會計師事務(wù)所項目負責(zé)人提出了審計工作配合事項,被審計單位分管審計工作領(lǐng)導(dǎo)分別作了情況介紹,表明了支持審計工作的態(tài)度。
審計法務(wù)部負責(zé)人對本次審計提出了工作要求,指出這次審計是落實集團黨委部署,根據(jù)內(nèi)部審計工作規(guī)定組織開展的,各單位要加強組織領(lǐng)導(dǎo),保障此次審計工作的順利實施。要求各審計對象要自覺接受審計監(jiān)督,積極配合支持審計組工作,全面及時提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù),客觀真實地反映有關(guān)情況,針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,認真查找原因,邊審邊改;審計組要依法審計,廉潔審計,恪守審計“四嚴禁”工作要求和審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,指出問題客觀真實,確保審計報告質(zhì)量。